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第267想 3SOP不了了之

情舟记 谁解沉舟 6560 2023-07-14 17:43

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  林副理:盘点也是在盘点我们的管理能力,湧现出来的人才将得到重用。

   我:生管的责任,就是要保证ERP的所有制造单据都按时完工,做到万无一失。

   我:首长,推动预计开工日生产模式!如果我不冒昧多事,他们知道如何着手吗?能做出好结果吗?是不是就只好停滞下来过一日算一日,结果就是不了了之。我很清楚很多事项要做好,舍我其谁,但我又矛盾得要命,我要不要去瞎操心那些不关乎我的事?

   在我内心的纠结中我们已经浪费了一个月,盘点也过了,还要不要启动?首长,听你一句话,您有没有下决心挺过去,能不能有这个雄心把按预计开工日生产的模式做成?还要不要坚持?若您都不要,我也就不再浪费自己了!

   首:預計开工日確定要執行,先將執行方案給我。

   我:我还没下决心哩,要做的话,这就是JSM的头等大事,其余都是锁事!哪怕出货那边吵吵翻天!

   我在O盘建了份文件夹"预计开工日生产模式",现在放了份文件进去,名叫"预计天数设定探讨1例",配备了七幅来说明,请您看看。

   这是6/14才Key的新单,是2201-20160613019-00客户DFWFAAWF7月13号交期的订单,是经过维护之后才生成的最新资料。最简单的752阳黑无标花鼓8000pcs,系统给出的预计工作天数却需要20天。我们都明白,10个工作天就很够了。

   这就太水了,系统产生的天数,与实际所需要的天数,差以倍计!结果就是整个模式都走不下去。

   以锻造线为例,在以从以预交日生产模式改为预计开工日生产模式之初,锻造线的开工日未完最是13万多一点,中间经过了我们往前赶,又对三大基本数据进行了批量式的维护,到了7月4日的今天,这个量是21万多,订单量没有怎样增加,未完量却越剩越多了!

   ——这就说明我们对品号的三大基本数据之修正没有起到应有的效果,必须要重来!

   如果真能依照现在这些预计开工日走,采购还得大量进货,现场单位要拼命加班赶货,成品库会爆满!

   ——这样一来我们是不可能赶上预计开工日,因为未完量是产能的十倍!

   这么大的未完量,根本不可能按照预计开工日期走!只能选择性生产。

   所以要重新维护品号的三大基本设定,大大压缩中间太水的天数,让天数实际一些,再扩大批量。

   不是简单地修改,绝对不能越改越错,其中还有很多疑难必须要照顾到。

   比如双休制的行事历,与实际在大部分为‘七休一’的现状不符,如何定位有必要再议。

   比如忽略了的天数:阶层的每一次升阶之间,和途程的每一加工工序跳级之间,系统都会自动占据1天,阶层越高,工序越多,这种天数就越多,超过10天的单号很多。

   如何改变途程中跳级之间,系统所自动占据那1天的设置,也就是说,途程单中的每一步工序,都要固定占据2天,如图6,哪怕在单头上已经限制了7号开工当天完工,但在单身的途程上还是要用4天!

   单头根本就限制不了单身的时间。

   目前我还没有掌握那种修改途程单身天数设定的技术——是否将天数改为小时数去设定就可以规避这种状况呢?还待探讨。

   比如夜班的因素是否考量进去了,夜班产量也不小。

   比如特急单!在ERP的基本设置中,目前还找不到‘急料’单与普通单据在设置上的区别。

   总之,我们ERP的基本资料错漏百出,必须要有一个兢兢业业的真懂的能坚持得住立场的人去细致地修复。如果再由一知半解的人去擅改,还不如大家都视而不见,不去动它们。

   时2016年7月4日星期一

   ●

   我熬夜。在写些什么?一步步,一宗宗,其实归纳起来,就是为人作嫁SOP。

   铝条收料SOP:收货人根据《地磅作业SOP》操作。

   收货人依据厂商送货单(QB8101)向采购索要采购单(PB7401),核对采购单号、数量和规格无误后再点数,否则拒收并向物料组主管报告,由物料组主管与采购协商提出解决方案。

   要求来料定容定量,摆放整齐,每单只能有一个尾数,定量的作抽检尾数点数,与厂商的送货人员当面点清楚,要求百分之百准确,再签收送货单。物料组主管将铝条的定容定量、储位资料等基本信息新增到相关表单中。

   由厂商填写品质识别卡并挂在铝条上,物料组收货人确认之后,负责找叉车司机将铝条移到暂放区,等品检合格后半小时内须入库。

   料帐员以进货单QB8101为凭证,在ERP系统入库。物料员将铝条按品号移入规划好的储位,按照MB7503《仓库管理程序》进行铝条的在库管理,做到防尘、防盗、防散乱,不得乱摆乱放,保持料帐合一。

   物料员按5143或520单别的派工途程单,依预计开工日供料,做到先进先出,数量精准,规格无误,与现场物料接收人员当面清点,并在派工途程单上签名备注日期时间确认,再将单据交给料帐员入系统。

   物料员要做好随时保证铝条实际存量与系统存量相吻合,每天下班前核对料账,每周做巡回盘点,每月月底盘点所有铝条,并列出损益项目,用《料账差异调整申请单》走调账程序。

   物料员做好铝条存放区的门禁管制,将铝条存放区纳入保安重点巡视区域,并挂卡记录,发现违反乱入者立即提报。物料组主管负责监管指导物料员的单据、料账状况,物管课主管对铝条管理的人力、场地、设施、用具、办法、标准等负责,**M成本中心抽查铝条的料帐合一情况及SOP执行状况。

   ●

   供料作业SOP

   生管课将派工单投放到供料进度管理箱

   物料员找出需要供料之单据全部五联,交料账人员进入系统查询,料账人员查明无一项欠料,签名之后,再交物料员备料。有欠料的单据交回物料员填写欠料表后放回管理箱相应的欠料栏位,欠料表交物管主管。

   物料员只能对料账人员签认不欠料的单据进行备料和供料,先签名后取料,取料时必须严格依据品号和储位找料,物料发到线场时需交接清楚,违反者以失职失责论处。

   派工单5联随物料发放到现场,经现场人员确认签名后,再分单:白红黄3联给现场,蓝联交给写纸箱人员,绿联立即交回做账人员做领料,供料超过半小时未交回绿联的人员做相应处罚。

   现场在生产过程中因零件不良需补换,必须开立不良补换单,交通、电机分开填写,并填写该补换制令单号及补料人员签名,相应物料员须立即补发。品保对不良物料进行判定,修善OK转拨回物管仓库,无法修善需报废由品保调拨到报废仓。

   物管人员及现场人员填写的精品、装配订单欠料追踪表,统一交到物管主管处,由其甄别后签署处理建议,及时送交生管区别处理。生管要对所有的精品、装配订单欠料追踪表进行保管备案。

   物料员监督做账人员,做账人员监督物料员,班长和料账管理员对作业员进行监管和指导,物管主管督导供料全程,厂务副理直接监管领导物料供料,并对厂长负责。对不遵循SOP操作的行为,人人都可提报。

   ●

   收料作业SOP:

   物料验收包括原材料(采购来料含台湾来料)、托外加工来料和制程入库三大部分。验收的内容不仅仅是对数量的验收,还要对相关凭证、单据、包装、标识、摆放、流程和定容定量等的验收,并协助品保把好质量关。

   物料组收料人员根据进货单(QB8101)或装柜明细表来核对采购单(PB7401),对采购来料和台湾来料作验收。制程品及托外来料需根据送货单或入库单来核对派工单、派工途程单或手开外制单、手开内制单(MB7502)。

   查看物料摆放是否规范、整齐。物料放置高度要求:两格胶筐限高8层,三格胶框限高5层,成品快拆限高10层,1号工具箱限高8层,2号工具箱限高4层,3号工具箱限高3层等。

   物料使用容器要求:花鼓用胶框,玉押、螺帽、华司类用1号工具箱,弹簧类用2号工具箱,防水盖类用3号工具箱,珠碗类用袋子,成品用纸箱,铝条用蛇皮袋或纸盒,铝棒、铁管、盘丸、直棒、铁板必须捆扎。

   以上物料都要求摆放整齐、稳固、无散乱、无歪斜、无倒塌、无破损、无变形、无沙粒、无油污等。

   另外,要留意有特别要求的物料,如中子、套筒要用干净胶袋装,烤漆。粉体、彩色花鼓要垫报纸等。

   除样品外,要求一列只能放一种品目且整件在下,尾数在最上一层,原则上一板不超过3种物料。

   执行标准MC137-1黑身物料定容定量一览表,MC137-2半成品物料定容定量一览表,MV137-3铝条定容定量一览表等,要求所有来料必须定容定量,对凡是定容定量不准的物料必须责成其当场重新定量,否则退回。

   对定量不准的急料,除尾数外,全数以所发现数量最少的那件为基准计数签收。

   一单对一单,物料要跟随单据一起走,派工单和派工途程单要放在相应的物料上一起移转,要求每一件物料都要有标识,标识上必须注明以下内容:单号、品号、品名、数量、日期五项,铝棒材、铝条和锻胚还必须注明炉号,除外采料外,品质识别卡由厂商填写并放置在物料上。料、单、标识、卡四者齐全才能进行数量暂收。

   铝棒材、铝条、铁板、直棒、盘丸等原材料走《地磅作业SOP》流程计量暂收,其余物料按pcs计数暂收,不需要过称的物料数量=定量X件数+尾数。

   需要称重的物料数量=(件数X每件净重+尾数净重)/平均单重,其中平均单重以收货人与送货人双方当面实测为准,测量方法要严格按照《换算率更新简表201505版》所规定的执行,禁止用另外不规范的方法来称重。

   不建议继续使用换算率,如果要用,正确的方法只有一种,换算率=1000g/平均单重,其数量=(件数X每件净重+尾数净重)X换算率。

   不称重的物料数量准确率是3‰,所以平均单重和换算率必须精确到千分位,也就是三位小数点,暂收计量后,物料员和交货人员都必须在相关单据和品质识别卡上填写数量,签名押时间,数量点清后,交货人可以带走一联单据,并放行离开。

   暂收之后,物料转连同物料上的品质识别卡移转到待检区,单据不分开,剩余联数全部转交品保,通知进料品保或制程品保检验,等品保检验之后,在单据和品保识别卡上都签名完成,才可以分单和动用物料。

   品检不合格品由品保员挂红标签,不良物品由收货人协助品保转移到不良品区,由品保处理。合格品物料之单据,品保自留一联,物料组收料人员将入库凭证联转交料账文员,另一联转交物料员照单收货入库,或转托外发料人员照单托外。

   分管相应物料的物料员,接到单据后,立即按单找料,并再次清点物料规格和数量,有差异的反馈给料账人员和收货人员更改,数量确认后立即转移,按规定该供料的,走供料作业SOP程序,该托外的走委外加工流程,该入库保管的走物料在库管理SOP作业程序,做账的走物料账务作业流程。

   每批次收料作业,包括委外加工的发料在内,不能超过半小时,原则上正班下班前半小时和晚上不收托外来料,特殊情况必须要有托外组给出经过批准的夜间来料申请单,才能在厂门口进行收发料作业。台湾来柜物料在货柜平台存放的时间,最多不能超过两天。

   当然,在此只能保留文字,图示,表单,流程图那些占的纸面也不少。这是我的心血,不是小说,只给自己看,留念而已。

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